• Тип: Постановление Администрации ЗАТО Северск
  • Дата: 30.12.2016
  • Номер: 2979
  • Дата размещения: 30.12.2016

Постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2016 №2979

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3530

В соответствии с решением Думы ЗАТО Северск от 24.12.2015 № 8/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2016 год», решением Думы ЗАТО Северск от 21.12.2016 № 21/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» на основании пункта 33 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 № 1614 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации»,

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 

1. Внести в муниципальную программу «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3530 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы», следующие изменения:

1) разделы «Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации)», «Объем финансирования Программы, всего, в том числе по годам реализации Программы, тыс.руб.» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Целевые пока­затели (индика­торы) результа­тивности Про­граммы и их значения (по го­дам реализации)

Показатели цели, еди­ница измере­ния

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электри­ческая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах, в т.ч.:

электриче­ская энергия, кВт.ч на 1 человека на­селения

1 055,1

1 054,7

1 007,8

1 007,4

1 007,0

1 007,0

1 007,0

 

тепловая энергия, Гкал на 1 кв. метр общей пло­щади

0,365

0,358

0,351

0,343

0,335

0,331

0,328

 

горячая вода, куб. метров на 1 человека населения

36,20

35,11

34,04

33,52

33,00

32,51

32,02

 

холодная вода, куб. метров на 1 человека на­селения

50,61

50,59

38,32

38,30

38,29

38,10

37,92

 

2. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электри­ческая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления, в т.ч.:

 

электриче­ская энергия, кВт. ч на 1 человека на­селения

65,4

63,6

87,7

87,7

87,7

87,7

87,7

 

тепловая энергия, Гкал на 1 кв. метр общей пло­щади

0,248

0,245

0,240

0,237

0,235

0,233

0,230

 

горячая вода, куб. метров на 1 человека населения

1,62

1,60

1,53

1,52

1,50

1,49

1,47

 

холодная вода, куб. метров на 1 человека на­селения

2,20

2,13

2,08

2,08

2,08

2,08

2,07»;

«Объем финан­сирования Про­граммы, всего,

в том числе по годам реализа­ции Программы, тыс.руб.

Источники

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Местный бюджет:

 

 

 

 

 

 

 

потребность

819 203,12

36 898,18

46 113,45

167 726,27

196 202,80

168 294,80

203 967,62

утверждено

295 552,87

36 898,18

46 113,45

86 156,36

63 568,81

62 816,07

0,00

Другие ис­точники:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

бюджет Том­ской об­ласти:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

потребность

429 332,37

0,00

0,00

39 992,65

152 716,05

122 841,17

113 782,50

утверждено

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджет­ные источ­ники (по со­гласованию)

54 789,00

7 000,00

8 649,00

10 380,00

12 380,00

7 380,00

9 000,00

Всего:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

потребность

1 303 324,49

43 898,18

54 762,45

218 098,92

361 298,85

298 515,97

326 750,12

всего с уче­том утвержден-ного бюджетного финансиро­вания

350 341,87

43 898,18

54 762,45

96 536,36

75 948,81

70 196,07

9 000,

00»;

2) таблицу 12 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1;

3) абзацы десятый, одиннадцатый раздела V Программы изложить в следующей редакции:

«Объем требуемого финансирования Программы составляет 1 303 324,49 тыс.руб., в том числе: 2015 г. – 43 898,18 тыс.руб.; 2016 г. – 54 762,45 тыс.руб.; 2017 г. – 218 098,92 тыс.руб.; 2018 г. – 361 298,85 тыс.руб.; 2019 г. – 298 515,97 тыс.руб.; 2020 г. – 326 750,12 тыс.руб.

Для реализации мероприятий Программы кроме средств местного бюджета предусмотрены средства областного бюджета в размере 429 332,37 тыс.руб. (в рамках государственной программы «Повышение энергоэффективности в Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 493а) и внебюджетные средства в размере 54 789,00 тыс.руб. (средства собственников многоквартирных домов, средства ресурсоснабжающих организаций, средства инвестора).»;

4) таблицы 14 и 15 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 2;

5) разделы «Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации)», «Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы 1, тыс.руб.» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«Показатели цели подпро­граммы 1 и их значения (по го­дам реализации)

Показа­тели цели, единица измере­ния

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Удельный расход энергоресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, в т.ч.:

 

электри­ческой энергии, кВт ч x на 1 кв. м общей площади помеще­ний МУ и ОМСУ

22,3

21,6

29,8

29,8

29,8

29,8

29,8

тепловой энергии, Гкал на 1 кв x м общей площади помеще­ний МУ и ОМСУ

0,248

0,245

0,240

0,237

0,235

0,233

0,230

холодной воды, куб. м на 1 работ­ника МУ и ОМСУ

45,0

43,6

42,3

42,0

41,8

41,7

41,5

горячей воды, куб. м на 1 работ­ника МУ и ОМСУ

33,2

32,8

31,2

30,7

30,3

29,8

29,4

Отноше­ние эко­номии энергети­ческих ресурсов и воды в стоимо­стном выраже­нии, дос­тижение которой планиру­ется в ре­зультате реализа­ции энер­госервис­ных дого­воров

0

0,007

0,005

0,002

0,002

0,002

0,

002»;

 

(контрак­тов), за­ключен­ных орга­нами ме­стного само­управле­ния и му­ници­пальными учрежде­ниями, к общему объему финансо­вой по­требности муници­пальной про­граммы, руб.

 

 

 

 

 

 

 

«Объем финан­сирования под­программы 1, всего,

в том числе по годам реализа­ции подпро­граммы 1, тыс.руб.

Источ­ники

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Местный бюджет:

 

 

 

 

 

 

 

потреб­ность

29 339,56

2 000,00

536,56

13 203,00

11 200,00

1 200,00

1 200,00

утвер­ждено

2 536,56

2 000,00

536,56

0,00

0,00

0,00

0,00

Другие ис­точ­ники:

0,00

 

 

 

 

 

 

феде­ральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет Том­ской области:

 

 

 

 

 

 

 

потреб­ность

8 400,00

0,00

0,00

0,00

2 800,00

2 800,00

2 800,00

утвер­ждено

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюд­жет­ные источ­ники (по со­гласо­ванию)

6 000,00

2 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Всего:

 

 

 

 

 

 

 

 

потреб­ность

43 739,56

4 000,00

536,56

14 203,00

15 000,00

5 000,00

5 000,00

всего с уче­том утвер­жденного бюджет­ного фи­нансиро­вания

8 536,56

4 000,00

536,56

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,

00»;

6) таблицу 1 подпрограммы 1 изложить в новой редакции согласно приложению 3;

7) абзацы пятый - одиннадцатый раздела III подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«Объем требуемого финансирования подпрограммы 1 составляет 43739,56 тыс.руб., в том числе:

2015 г. – 4000,00 тыс.руб.;

2016 г. – 536,56 тыс.руб.;

2017 г. – 1 4203,00 тыс.руб.;

2018 г. – 1 5000,00 тыс.руб.;

2019 г. – 5 000,00 тыс.руб.;

2020 г. – 5 000,00 тыс.руб.»;

8) таблицу 2 подпрограммы 1 изложить в новой редакции согласно приложению 4;

9) разделы «Показатели цели подпро­граммы 2 и их значения (по го­дам реализации)», «Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы 2, тыс.руб.» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«Показатели цели подпро­граммы 2 и их значения (по го­дам реализации)

Показа­тели цели, единица измере­ния

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Доля объема энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории муниципального обра­зования, в т.ч.:

электри­ческой энергии, %

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

тепловой энергии, %

15,6

20,2

25,4

32,8

42,5

54,9

71,1

холодной воды, %

67,1

74,7

71,6

72,0

72,4

73,1

73,9

горячей воды, %

7,8

10,4

13,9

18,8

25,4

34,4

46,7

природ­ного газа, %

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета, в т.ч.:

холодной воды, %

47,4

49,5

62,1

64,9

67,8

70,8

74,0

горячей воды, %

45,2

47,2

60,3

63,0

65,9

68,8

71,9»;

«Объем финан­сирования под­программы 2, всего,

в том числе по годам реализа­ции подпро­граммы 2, тыс.руб.

Источ­ники

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Местный бюджет:

 

 

 

 

 

 

 

потреб­ность

28 020,08

68,86

1 813,22

12 933,00

6 962,00

5 943,00

300,00

утвер­ждено

3 148,39

68,86

1 813,22

371,08

452,70

442,53

0,00

Другие ис­точ­ники:

0,00

 

 

 

 

 

 

феде­ральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет Том­ской области:

 

 

 

 

 

 

 

потреб­ность

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

утвер­ждено

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюд­жет­ные источ­ники (по со­гласо­ванию)

20 140,00

0,00

1 000,00

4 380,00

4 380,00

4 380,00

6 000,00

Всего:

 

 

 

 

 

 

 

потреб­ность

48 160,08

68,86

2 813,22

17 313,00

11 342,00

10 323,00

6 300,00

всего с уче­том утвер­жденного бюджет­ного фи­нансиро­вания

23 288,39

68,86

2 813,22

4 751,08

4 832,70

4 822,53

6 000,

00»;

10) таблицу 1 подпрограммы 2 изложить в новой редакции согласно приложению 5;

11) абзац шестой раздела III подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«Объем требуемого финансирования подпрограммы 2 составляет 48 160,08 тыс.руб., в том числе: 2015 г. – 68,86 тыс.руб.; 2016 г. – 2 813,22 тыс.руб.; 2017 г. – 17 313,00 тыс.руб.; 2018 г. – 11 342,00 тыс.руб.; 2019 г. – 10 323,00 тыс.руб.; 2020 г. - 6300,00 тыс.руб.»;

12) таблицу 2 подпрограммы 2 изложить в новой редакции согласно приложению 6;

13) разделы «Участники мероприятий подпрограммы 3», «Показатели цели подпро­граммы 3 и их значения (по го­дам реализации)» и «Объем финансирования подпрограммы 3, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы 3, тыс.руб.» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«Участники ме­роприятий под­программы 3

РСО, производители товаров работ и услуг»;

«Показатели цели подпро­граммы 3 и их значения (по го­дам реализации)

Показа­тели цели, единица измере­ния

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Удель­ный рас­ход топ­лива на выра­ботку те­пловой энергии на ко­тельных, т.у.т./

Гкал

0,138

0,135

0,159

0,159

0,159

0,159

0,159

Удель­ный рас­ход элек­триче­ской энергии, исполь­зуемой при пере­даче теп­ловой энергии в системах тепло­снабже­ния, кВт x ч/Гкал

3,3

3,1

2,9

2,8

2,7

2,5

2,4

Удель­ный рас­ход элек­триче­ской энергии, исполь­зуемой для

0,31

0,31

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

 

пере­дачи (транс­порти­ровки) воды в системах водо­снабже­ния, кВт x ч/куб. м

 

 

 

 

 

 

 

Удель­ный рас­ход элек­триче­ской энергии, исполь­зуемой в системах водоотве­дения, кВт x ч/куб. м

0,34

0,34

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28

Протя­женность освещен­ных до­рог, улиц и меж­кварталь­ных про­ездов, км

122,5

122,5

122,5

122,5 /

122,5 /

122,5 /

122,5 /

 

 

 

122,5 <*>

103,2 <*>

100,7 <*>

0,0 <*>

Количе­ство функцио­нирую­щих объ­ектов благоуст­ройства, подклю­ченных к электри­ческой энергии (газо­светные уста­новки; здания со световым празд-­

33

33

33

33

33

33

33»;

 

ничным освеще­нием; прочие объекты благоуст­ройства; элек­тронные часы; свето­форные объекты), ед.

 

 

 

 

 

 

 

«Объем финан­сирования под­программы 3, всего,

в том числе по годам реализа­ции подпро­граммы 3, тыс.руб.

Источ­ники

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Местный бюджет:

 

 

 

 

 

 

 

потреб­ность

656 752,08

34 829,32

40 710,13

127 467,40

143 217,41

133 267,93

177 259,89

утвер­ждено

286 814,38

34 829,32

40 710,13

85 785,28

63 116,11

62 373,54

0,00

Другие ис­точ­ники:

0,00

 

 

 

 

 

 

феде­ральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет Том­ской области:

 

 

 

 

 

 

 

потреб­ность

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

утвер­ждено

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюд­жет­ные источ­ники (по со­гласо­ванию)

28 649,00

5 000,00

7 649,00

5 000,00

7 000,00

2 000,00

2 000,00

Всего:

 

 

 

 

 

 

 

потреб­ность

685 401,08

39 829,32

48 359,13

132 467,40

150 217,41

135 267,93

179 259,89

всего с уче­том утвер­жденного бюджет­ного фи­нансиро­вания

315 463,38

39 829,32

48 359,13

90 785,28

70 116,11

64 373,54

2 000,

00»;

14) абзац третий раздела I подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«Прогнозные данные в коммунальной сфере и благоустройстве представлены в индексах индикаторов базовых показателей, используемых для расчета индикаторов подпрограммы (пункты 1-8, 30-40 приложения 6 к Программе).»;

15) таблицу 1 подпрограммы 3 изложить в новой редакции согласно приложению 7;

16) абзацы пятый-одиннадцатый раздела III подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«Объем требуемого финансирования подпрограммы 3 составляет 517662,35 тыс.руб., в том числе:

2015 г. – 39 829,32 тыс.руб.;

2016 г. – 48 359,13 тыс.руб.;

2017 г. – 132 467,40 тыс.руб.;

2018 г. – 150 217,41 тыс.руб.;

2019 г. – 135 267,93 тыс.руб.;

2020 г. – 179 259,89 тыс.руб.»;

17) таблицу 2 подпрограммы 3 изложить в новой редакции согласно приложению 8;

18) раздел «Объем финансирования подпрограммы 5, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы 5, тыс.руб.» паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования подпро­граммы 5, всего, в том числе по годам реализации подпро­граммы 5, тыс.руб.

Ис­точ­ники

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Ме­ст­ный бюд­жет:

 

 

 

 

 

 

 

по­треб­ность

105 091,40

0,00

3 053,54

14 122,87

34 823,39

27 883,87

25 207,73

ут­вер­ждено

3 053,54

0,00

3 053,54

0,00

0,00

0,00

0,00

Дру­гие источ­ники:

0,00

 

 

 

 

 

 

феде­раль­ный бюд­жет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюд­жет Томской области:

 

 

 

 

 

 

 

по­треб­ность

420 932,37

0,00

0,00

39 992,65

149 916,05

120 041,17

110 982,50

ут­вер­ждено

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

вне­бюд­жет­ные источ­ники (по согла­сова­нию)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего:

 

 

 

 

 

 

 

 

по­треб­ность

526 023,77

0,00

3 053,54

54 115,52

184 739,44

147 925,04

136 190,23

 

всего с уче­том ут­вер­жден­ного бюджет­ного фи­нан­сиро­вания

3 053,54

0,00

3 053,54

0,00

0,00

0,00

0,00»;

19) абзац пятнадцатый раздела III подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

«Объем требуемого финансирования подпрограммы 5 составляет 526 023,77 тыс.руб., в том числе: 2015 г. – 0,00 тыс.руб.; 2016 г. – 3 053,34 тыс.руб.; 2017 г. – 54 115,52 тыс.руб.; 2018 г. – 184 739,44 тыс.руб.; 2019 г. – 147 925,04 тыс.руб.; 2020 г. – 136190,23 тыс.руб.»;

20) таблицу 5 подпрограммы 5 изложить в новой редакции согласно приложению 9;

21) приложение 6 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 10.

2. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень правовых актов Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

 

 

Глава Администрации                                                                                                                                                   Н.В.Диденко