• Тип: Постановление Администрации ЗАТО Северск
  • Дата: 01.09.2017
  • Номер: 1583
  • Дата размещения: 01.09.2017

Постановление Администрации ЗАТО Северск от 01.09.2017 №1583

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3530

 

В соответствии с решением Думы ЗАТО Северск от 21.12.2016 № 21/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», на основании пункта 33 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 № 1614 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации»,

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 

1. Внести в муниципальную программу «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3530 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы», следующие изменения:

1) разделы «Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации)», «Объем финансирования Программы, всего, в том числе по годам реализации Программы, тыс.руб.» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Целевые пока­затели (индика­торы) результа­тивности Про­граммы и их значения (по го­дам реализации)

Показатели цели, еди­ница измере­ния

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электри­ческая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах, в т.ч.:

электриче­ская энергия, кВт.ч на 1 человека на­селения

1 055,1

1 054,7

1 007,8

980,6

980,2

980,2

980,2

 

тепловая энергия, Гкал на 1 кв. метр общей пло­щади

0,365

0,358

0,351

0,317

0,313

0,313

0,313

 

горячая вода, куб. метров на 1 человека населения

36,20

35,11

34,04

36,92

36,89

36,89

36,88

 

холодная вода, куб. метров на 1 человека на­селения

50,61

50,59

38,32

38,21

38,20

38,20

38,19

 

2. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электри­ческая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления, в т.ч.:

 

электриче­ская энергия, кВт. ч на 1 человека на­селения

65,4

63,6

87,7

102,6

102,6

102,6

102,6

 

тепловая энергия, Гкал на 1 кв. метр общей пло­щади

0,248

0,245

0,240

0,282

0,280

0,280

0,279

 

горячая вода, куб. метров на 1 человека населения

1,62

1,60

1,53

1,66

1,66

1,66

1,66

 

холодная вода, куб. метров на 1 человека на­селения

2,20

2,13

2,08

2,07

2,07

2,06

2,06»;

«Объем финан­сирования Про­граммы, всего,

в том числе по годам реализа­ции Программы, тыс.руб.

Источники

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Местный бюджет:

 

 

 

 

 

 

 

потребность

875 514,47

36 898,18

46 113,45

44 966,27<*>

239 499,66

216 797,68

293 475,43

утверждено

251 872,66

36 898,18

46 113,45

44 237,35<*>

63 568,81

62 816,07

475,00

Другие ис­точники:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

бюджет Том­ской об­ласти:

 

 

 

 

 

 

 

потребность

232 267,93

0,00

0,00

1 800,00

214 267,92

2 800,00

13 400,01

утверждено

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджет­ные источ­ники (по со­гласованию)

54 789,00

7 000,00

8 649,00

7 000,00

12 380,00

7 380,00

12 380,00

Всего:

 

 

 

 

 

 

 

потребность

1 162 571,40

43 898,18

54 762,45

53 766,27<*>

466 147,58

226 977,68

319 255,44

всего с уче­том утвержден-ного бюджетного финансиро­вания

306 661,66

43 898,18

54 762,45

51 237,35<*>

75 948,81

70 196,07

12 855,

00»;











2) Паспорт Программы дополнить сноской следующего содержания:

«----------------------------------

<*> Потребность в финансовых средствах и утвержденный объем финансирования включают в 2017 году неосвоенный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 2 236,2 тыс.руб. Указанная сумма неосвоенных остатков средств местного бюджета 2016 года не увеличивает общий объем финансирования Программы в столбце «Всего».»;

3) таблицу 12 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1;

4) абзацы десятый, одиннадцатый раздела V Программы изложить в следующей редакции:

«Объем требуемого финансирования Программы составляет 1 162 571,40 тыс.руб., в том числе: 2015 г. – 43 898,18 тыс.руб.; 2016 г. – 54 762,45 тыс.руб.; 2017 г. – 53 766,27 тыс.руб.; 2018 г. – 466 147,58 тыс.руб.; 2019 г. – 226 977,68 тыс.руб.; 2020 г. – 319255,44 тыс.руб.

Для реализации мероприятий Программы кроме средств местного бюджета предусмотрены средства областного бюджета в размере 232 267,93 тыс.руб. (в рамках государственной программы «Повышение энергоэффективности в Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 493а)  и внебюджетные средства в размере 54 789,00 тыс.руб. (средства собственников многоквартирных домов, средства ресурсоснабжающих организаций, средства инвестора).»;

5) таблицы 14 и 15 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 2;

6) разделы «Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации)», «Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы 1, тыс.руб.» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«Показатели цели подпро­граммы 1 и их значения (по го­дам реализации)

Показа­тели цели, единица измере­ния

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Удельный расход энергоресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, в т.ч.:

 

электри­ческой энергии, кВт ч x на 1 кв. м общей площади помеще­ний МУ и ОМСУ

22,3

21,6

29,8

35,1

34,9

34,9

34,9

тепловой энергии, Гкал на 1 кв x м общей площади помеще­ний МУ и ОМСУ

0,248

0,245

0,240

0,282

0,280

0,280

0,279

холодной воды, куб. м на 1 работ­ника МУ и ОМСУ

45,0

43,6

42,3

36,5

36,5

36,5

36,4

горячей воды, куб. м на 1 работ­ника МУ и ОМСУ

33,2

32,8

31,2

29,3

29,3

29,3

29,3

Отноше­ние эко­номии энергети­ческих ресурсов и воды в стоимо­стном выраже­нии, дос­тижение которой планиру­ется в ре­зультате реализа­ции энерго­ -

0

0,007

0,005

0,006

0,001

0,001

0,

001»;

 

сервис­ных дого­воров (контрак­тов), за­ключен­ных орга­нами ме­стного само­управле­ния и му­ници­пальными учрежде­ниями, к общему объему финансо­вой по­требности муници­пальной про­граммы, руб.

 

 

 

 

 

 

 

«Объем финан­сирования под­программы 1, всего,

в том числе по годам реализа­ции подпро­граммы 1, тыс.руб.

Источ­ники

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Местный бюджет:

 

 

 

 

 

 

 

потреб­ность

29 339,56

2 000,00

536,56

0,00

14 403,00

11 200,00

1 200,00

утвер­ждено

2 536,56

2 000,00

536,56

0,00

0,00

0,00

0,00

Другие ис­точ­ники:

 

 

 

 

 

 

 

феде­ральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет Том­ской области:

 

 

 

 

 

 

 

потреб­ность

8 400,00

0,00

0,00

0,00

2 800,00

2 800,00

2 800,00

утвер­ждено

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюд­жет­ные источ­ники (по со­гласо­-

6 000,00

2 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

 

ванию)

 

 

 

 

 

 

 

Всего:

 

 

 

 

 

 

 

потреб­ность

43 739,56

4 000,00

536,56

1 000,00

18 203,00

15 000,00

5 000,00

всего с уче­том утвер­жденного бюджет­ного фи­нансиро­вания

8 536,56

4 000,00

536,56

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,

00»;

7) таблицу 1 подпрограммы 1 изложить в новой редакции согласно приложению 3;

8) абзацы пятый - одиннадцатый раздела III подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«Объем требуемого финансирования подпрограммы 1 составляет 43739,56 тыс.руб., в том числе:

2015 г. – 4 000,00 тыс.руб.;

2016 г. – 536,56 тыс.руб.;

2017 г. – 1 000,00 тыс.руб.;

2018 г. – 18 203,00 тыс.руб.;

2019 г. – 15 000,00 тыс.руб.;

2020 г. – 5 000,00 тыс.руб.»;

9) таблицу 2 подпрограммы 1 изложить в новой редакции согласно приложению 4;

10) разделы «Показатели цели подпро­граммы 2 и их значения (по го­дам реализации)», «Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы 2, тыс.руб.» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«Показатели цели подпро­граммы 2 и их значения (по го­дам реализации)

Показа­тели цели, единица измере­ния

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Доля объема энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории муниципального обра­зования, в т.ч.:

электри­ческой энергии, %

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

тепловой энергии, %

15,6

20,2

25,4

39,1

48,7

60,8

81,3

холодной воды, %

67,1

74,7

71,6

72,3

72,7

73,4

74,1

горячей воды, %

7,8

10,4

13,9

14,8

18,4

22,9

28,5

природ­ного газа, %

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета, в т.ч.:

холодной воды, %

47,4

49,5

62,1

73,4

73,4

73,4

73,4

горячей воды, %

45,2

47,2

60,3

72,3

72,3

72,3

72,3»;

«Объем финан­сирования под­программы 2, всего,

в том числе по годам реализа­ции подпро­граммы 2, тыс.руб.

Источ­ники

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Местный бюджет:

 

 

 

 

 

 

 

потреб­ность

28 020,08

68,86

1 813,22

1 000,00

12 895,00

6 862,00

5 381,00

утвер­ждено

3 148,39

68,86

1 813,22

371,08

452,70

442,53

0,00

Другие ис­точ­ники:

0,00

 

 

 

 

 

 

феде­ральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет Том­ской области:

 

 

 

 

 

 

 

потреб­ность

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

утвер­ждено

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюд­жет­ные источ­ники (по со­гласо­ванию)

20 140,00

0,00

1 000,00

1 000,00

4 380,00

4 380,00

9 380,00

Всего:

 

 

 

 

 

 

 

потреб­ность

48 160,08

68,86

2 813,22

2 000,00

17 275,00

11 242,00

14 761,00

всего с уче­том утвер­жденного бюджет­ного фи­нансиро­вания

23 288,39

68,86

2 813,22

1 371,08

4 832,70

4 822,53

9 380,

00»;

11) таблицу 1 подпрограммы 2 изложить в новой редакции согласно приложению 5;

12) абзац шестой раздела III подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«Объем требуемого финансирования подпрограммы 2 составляет 48 160,08 тыс.руб., в том числе: 2015 г. – 68,86 тыс.руб.; 2016 г. – 2 813,22 тыс.руб.; 2017 г. – 2 000,00 тыс.руб.; 2018 г. – 17 275,00 тыс.руб.; 2019 г. – 11 242,00 тыс.руб.; 2020 г. - 14761,00 тыс.руб.»;

13) таблицу 2 подпрограммы 2 изложить в новой редакции согласно приложению 6;

14) разделы «Показатели цели подпро­граммы 3 и их значения (по го­дам реализации)» и «Объем финансирования подпрограммы 3, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы 3, тыс.руб.» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«Показатели цели подпро­граммы 3 и их значения (по го­дам реализации)

Показа­тели цели, единица измере­ния

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Удель­ный рас­ход топ­лива на выра­ботку те­пловой энергии на ко­тельных, т.у.т./

Гкал

0,138

0,135

0,159

0,158

0,159

0,159

0,159

Удель­ный рас­ход элек­триче­ской энергии, исполь­зуемой при пере­даче теп­ловой энергии в системах тепло­снабже­ния, кВт x ч/Гкал

3,3

3,1

2,9

3,4

6,1

5,8

5,5

Удель­ный рас­ход элек­триче­ской энергии, исполь­зуемой для пере­дачи (транс­порти­ровки) воды в системах водо­снабже­ния, кВт x ч/куб. м

0,31

0,31

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Удель­ный рас­ход элек­триче­ской энергии, исполь­зуемой в системах водоотве­дения, кВт x ч/куб. м

0,34

0,34

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28

Протя­женность освещен­ных до­рог, улиц и меж­кварталь­ных про­ездов, км

122,5

122,5

122,5

122,5 /

122,5 /

122,5 /

122,5 /

 

 

 

122,5 <*>

103,2 <*>

100,7 <*>

0,0 <*>

Количе­ство функцио­нирую­щих объ­ектов благоуст­ройства, подклю­ченных к электри­ческой энергии (газо­светные уста­новки; здания со световым празд-­ ничным освеще­нием;

33

33

33

50/50<*>

50/42<*>

50/41<*>

50/0 <*>»;

 

прочие объекты благоуст­ройства; элек­тронные часы; свето­форные объекты), ед.

 

 

 

 

 

 

 

«Объем финан­сирования под­программы 3, всего,

в том числе по годам реализа­ции подпро­граммы 3, тыс.руб.

Источ­ники

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Местный бюджет:

 

 

 

 

 

 

 

потреб­ность

593 165,53

34 829,32

40 710,13

41 862,73<*>

141 599,41

143 207,27

191 089,33

утвер­ждено

243 134,17

34 829,32

40 710,13

41 762,73<*>

63 116,11

62 373,54

475,00

Другие ис­точ­ники:

 

 

 

 

 

 

 

феде­ральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет Том­ской области:

 

 

 

 

 

 

 

потреб­ность

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

утвер­ждено

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюд­жет­ные источ­ники (по со­гласо­ванию)

28 649,00

5 000,00

7 649,00

5 000,00

7 000,00

2 000,00

2 000,00

Всего:

 

 

 

 

 

 

 

потреб­ность

621 814,53

39 829,32

48 359,13

46 862,73<*>

148 599,41

145 207,27

193 089,33

всего с уче­том утвер­жденного бюджет­ного фи­нансиро­вания

271 783,17

39 829,32

48 359,13

46 762,73<*>

70 116,11

64 373,54

2 475,

00»;

15) Паспорт подпрограммы 3 дополнить сноской следующего содержания:

«----------------------------------

<*> Потребность в финансовых средствах и утвержденный объем финансирования включают в 2017 году неосвоенный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 132,66 тыс.руб. Указанная сумма неосвоенных остатков средств местного бюджета 2016 года не увеличивает общий объем финансирования Программы в столбце «Всего».»;

16) таблицу 1 подпрограммы 3 изложить в новой редакции согласно приложению 7;

17) абзацы пятый-одиннадцатый раздела III подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«Объем требуемого финансирования подпрограммы 3 составляет 621 814,53 тыс.руб., в том числе:

2015 г. – 39 829,32 тыс.руб.;

2016 г. – 48 359,13 тыс.руб.;

2017 г. – 46 862,73 тыс.руб.;

2018 г. – 148 599,41тыс.руб.;

2019 г. – 145 207,27 тыс.руб.;

2020 г. – 193 089,33 тыс.руб.»;

18) таблицу 2 подпрограммы 3 изложить в новой редакции согласно приложению 8;

19) разделы «Показатели цели подпро­граммы 5 и их значения (по го­дам реализации)» и «Объем финансирования подпрограммы 5, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы 5, тыс.руб.» паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

«Показатели цели подпро­граммы 5 и их значения (по го­дам реализации)

Показа­тели цели, единица измере­ния

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Доля потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабже-ния), %

13,2

13,2

13,2

13,2

35,3

55,8

100,

0»;

«Объем финансирования подпро­граммы 5, всего, в том числе по годам реализации подпро­граммы 5, тыс.руб.

Ис­точ­ники

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Ме­ст­ный бюд­жет:

 

 

 

 

 

 

 

по­треб­ность

224 989,30

0,00

3 053,54

2 103,54<*>

70 602,25

55 528,41

95 805,10

 

ут­вер­ждено

3 053,54

0,00

3 053,54

2 103,54<*>

0,00

0,00

0,00

Дру­гие источ­ники:

 

 

 

 

 

 

 

феде­раль­ный бюд­жет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюд­жет Томской области:

 

 

 

 

 

 

 

по­треб­ность

223 867,93

0,00

0,00

1 800,00

211 467,92

0,00

10 600,01

ут­вер­ждено

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

вне­бюд­жет­ные источ­ники (по согла­сова­нию)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего:

 

 

 

 

 

 

 

 

по­треб­ность

448 857,23

0,00

3 053,54

3 903,54<*>

282 070,17

55 528,41

106 405,11

всего с уче­том ут­вер­жден­ного бюджет­ного фи­нан­сиро­вания

3 053,54

0,00

3 053,54

2 103,54<*>

0,00

0,00

0,00»;

20) Паспорт подпрограммы 5 дополнить сноской следующего содержания:

«----------------------------------

<*> Потребность в финансовых средствах и утвержденный объем финансирования включают в 2017 году неосвоенный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 2103,54 тыс.руб. Указанная сумма неосвоенных остатков средств местного бюджета 2016 года не увеличивает общий объем финансирования Программы в столбце «Всего».»;

21) таблицу 1 подпрограммы 5 изложить в новой редакции согласно приложению 9;

22) абзац пятнадцатый раздела III подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

«Объем требуемого финансирования подпрограммы 5 составляет 448 857,23 тыс.руб., в том числе: 2015 г. – 0,00 тыс.руб.; 2016 г. – 3 053,34 тыс.руб.; 2017 г. – 3 903,54 тыс.руб.; 2018 г. – 282 070,17 тыс.руб.; 2019 г. – 55 528,41 тыс.руб.; 2020 г. – 106 405,11 тыс.руб.»;

23) таблицу 5 подпрограммы 5 изложить в новой редакции согласно приложению 10;

24) приложение 6 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 11.

 

2. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

 

 

 

Глава Администрации                                                                                                                                                                                Н.В.Диденко