- Администрация ЗАТО Северск
- Адрес: 636000, г. Северск, пр. Коммунистический, 51
- Тел.: (382-3) 77-23-23
- Факс: (382-3) 99-60-40
- Электронная почта: zato-seversk@gov70.ru
О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3530
В соответствии с решением Думы ЗАТО Северск от 21.12.2016 № 21/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», на основании пункта 33 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 № 1614 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3530 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы», следующие изменения:
1) разделы «Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации)», «Объем финансирования Программы, всего, в том числе по годам реализации Программы, тыс.руб.» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации) |
Показатели цели, единица измерения |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
1. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах, в т.ч.: |
|||||||||
электрическая энергия, кВт.ч на 1 человека населения |
1 055,1 |
1 054,7 |
1 007,8 |
980,6 |
980,2 |
980,2 |
980,2 |
||
|
тепловая энергия, Гкал на 1 кв. метр общей площади |
0,365 |
0,358 |
0,351 |
0,317 |
0,313 |
0,313 |
0,313 |
|
|
горячая вода, куб. метров на 1 человека населения |
36,20 |
35,11 |
34,04 |
36,92 |
36,89 |
36,89 |
36,88 |
|
|
холодная вода, куб. метров на 1 человека населения |
50,61 |
50,59 |
38,32 |
38,21 |
38,20 |
38,20 |
38,19 |
|
|
2. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления, в т.ч.: |
||||||||
|
электрическая энергия, кВт. ч на 1 человека населения |
65,4 |
63,6 |
87,7 |
102,6 |
102,6 |
102,6 |
102,6 |
|
|
тепловая энергия, Гкал на 1 кв. метр общей площади |
0,248 |
0,245 |
0,240 |
0,282 |
0,280 |
0,280 |
0,279 |
|
|
горячая вода, куб. метров на 1 человека населения |
1,62 |
1,60 |
1,53 |
1,66 |
1,66 |
1,66 |
1,66 |
|
|
холодная вода, куб. метров на 1 человека населения |
2,20 |
2,13 |
2,08 |
2,07 |
2,07 |
2,06 |
2,06»; |
|
«Объем финансирования Программы, всего, в том числе по годам реализации Программы, тыс.руб. |
Источники |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
Местный бюджет: |
|
|
|
|
|
|
|
||
потребность |
875 514,47 |
36 898,18 |
46 113,45 |
44 966,27<*> |
239 499,66 |
216 797,68 |
293 475,43 |
||
утверждено |
251 872,66 |
36 898,18 |
46 113,45 |
44 237,35<*> |
63 568,81 |
62 816,07 |
475,00 |
||
Другие источники: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет Томской области: |
|
|
|
|
|
|
|
|
потребность |
232 267,93 |
0,00 |
0,00 |
1 800,00 |
214 267,92 |
2 800,00 |
13 400,01 |
||
утверждено |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники (по согласованию) |
54 789,00 |
7 000,00 |
8 649,00 |
7 000,00 |
12 380,00 |
7 380,00 |
12 380,00 |
||
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
||
потребность |
1 162 571,40 |
43 898,18 |
54 762,45 |
53 766,27<*> |
466 147,58 |
226 977,68 |
319 255,44 |
||
всего с учетом утвержден-ного бюджетного финансирования |
306 661,66 |
43 898,18 |
54 762,45 |
51 237,35<*> |
75 948,81 |
70 196,07 |
12 855, 00»; |
||
2) Паспорт Программы дополнить сноской следующего содержания:
«----------------------------------
<*> Потребность в финансовых средствах и утвержденный объем финансирования включают в 2017 году неосвоенный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 2 236,2 тыс.руб. Указанная сумма неосвоенных остатков средств местного бюджета 2016 года не увеличивает общий объем финансирования Программы в столбце «Всего».»;
3) таблицу 12 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1;
4) абзацы десятый, одиннадцатый раздела V Программы изложить в следующей редакции:
«Объем требуемого финансирования Программы составляет 1 162 571,40 тыс.руб., в том числе: 2015 г. – 43 898,18 тыс.руб.; 2016 г. – 54 762,45 тыс.руб.; 2017 г. – 53 766,27 тыс.руб.; 2018 г. – 466 147,58 тыс.руб.; 2019 г. – 226 977,68 тыс.руб.; 2020 г. – 319255,44 тыс.руб.
Для реализации мероприятий Программы кроме средств местного бюджета предусмотрены средства областного бюджета в размере 232 267,93 тыс.руб. (в рамках государственной программы «Повышение энергоэффективности в Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 493а) и внебюджетные средства в размере 54 789,00 тыс.руб. (средства собственников многоквартирных домов, средства ресурсоснабжающих организаций, средства инвестора).»;
5) таблицы 14 и 15 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 2;
6) разделы «Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации)», «Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы 1, тыс.руб.» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации) |
Показатели цели, единица измерения |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Удельный расход энергоресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, в т.ч.: |
||||||||
|
электрической энергии, кВт ч x на 1 кв. м общей площади помещений МУ и ОМСУ |
22,3 |
21,6 |
29,8 |
35,1 |
34,9 |
34,9 |
34,9 |
тепловой энергии, Гкал на 1 кв x м общей площади помещений МУ и ОМСУ |
0,248 |
0,245 |
0,240 |
0,282 |
0,280 |
0,280 |
0,279 |
|
холодной воды, куб. м на 1 работника МУ и ОМСУ |
45,0 |
43,6 |
42,3 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,4 |
|
горячей воды, куб. м на 1 работника МУ и ОМСУ |
33,2 |
32,8 |
31,2 |
29,3 |
29,3 |
29,3 |
29,3 |
|
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энерго - |
0 |
0,007 |
0,005 |
0,006 |
0,001 |
0,001 |
0, 001»; |
|
|
сервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансовой потребности муниципальной программы, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
«Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы 1, тыс.руб. |
Источники |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Местный бюджет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
потребность |
29 339,56 |
2 000,00 |
536,56 |
0,00 |
14 403,00 |
11 200,00 |
1 200,00 |
|
утверждено |
2 536,56 |
2 000,00 |
536,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Другие источники: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет Томской области: |
|
|
|
|
|
|
|
|
потребность |
8 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 800,00 |
2 800,00 |
2 800,00 |
|
утверждено |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники (по согласо- |
6 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
ванию) |
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
потребность |
43 739,56 |
4 000,00 |
536,56 |
1 000,00 |
18 203,00 |
15 000,00 |
5 000,00 |
|
всего с учетом утвержденного бюджетного финансирования |
8 536,56 |
4 000,00 |
536,56 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000, 00»; |
7) таблицу 1 подпрограммы 1 изложить в новой редакции согласно приложению 3;
8) абзацы пятый - одиннадцатый раздела III подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«Объем требуемого финансирования подпрограммы 1 составляет 43739,56 тыс.руб., в том числе:
2015 г. – 4 000,00 тыс.руб.;
2016 г. – 536,56 тыс.руб.;
2017 г. – 1 000,00 тыс.руб.;
2018 г. – 18 203,00 тыс.руб.;
2019 г. – 15 000,00 тыс.руб.;
2020 г. – 5 000,00 тыс.руб.»;
9) таблицу 2 подпрограммы 1 изложить в новой редакции согласно приложению 4;
10) разделы «Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (по годам реализации)», «Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы 2, тыс.руб.» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (по годам реализации) |
Показатели цели, единица измерения |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Доля объема энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории муниципального образования, в т.ч.: |
||||||||
электрической энергии, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
тепловой энергии, % |
15,6 |
20,2 |
25,4 |
39,1 |
48,7 |
60,8 |
81,3 |
|
холодной воды, % |
67,1 |
74,7 |
71,6 |
72,3 |
72,7 |
73,4 |
74,1 |
|
горячей воды, % |
7,8 |
10,4 |
13,9 |
14,8 |
18,4 |
22,9 |
28,5 |
|
природного газа, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета, в т.ч.: |
|||||||
холодной воды, % |
47,4 |
49,5 |
62,1 |
73,4 |
73,4 |
73,4 |
73,4 |
|
горячей воды, % |
45,2 |
47,2 |
60,3 |
72,3 |
72,3 |
72,3 |
72,3»; |
|
«Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы 2, тыс.руб. |
Источники |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Местный бюджет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
потребность |
28 020,08 |
68,86 |
1 813,22 |
1 000,00 |
12 895,00 |
6 862,00 |
5 381,00 |
|
утверждено |
3 148,39 |
68,86 |
1 813,22 |
371,08 |
452,70 |
442,53 |
0,00 |
|
Другие источники: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет Томской области: |
|
|
|
|
|
|
|
|
потребность |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
утверждено |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники (по согласованию) |
20 140,00 |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
4 380,00 |
4 380,00 |
9 380,00 |
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
потребность |
48 160,08 |
68,86 |
2 813,22 |
2 000,00 |
17 275,00 |
11 242,00 |
14 761,00 |
|
всего с учетом утвержденного бюджетного финансирования |
23 288,39 |
68,86 |
2 813,22 |
1 371,08 |
4 832,70 |
4 822,53 |
9 380, 00»; |
11) таблицу 1 подпрограммы 2 изложить в новой редакции согласно приложению 5;
12) абзац шестой раздела III подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Объем требуемого финансирования подпрограммы 2 составляет 48 160,08 тыс.руб., в том числе: 2015 г. – 68,86 тыс.руб.; 2016 г. – 2 813,22 тыс.руб.; 2017 г. – 2 000,00 тыс.руб.; 2018 г. – 17 275,00 тыс.руб.; 2019 г. – 11 242,00 тыс.руб.; 2020 г. - 14761,00 тыс.руб.»;
13) таблицу 2 подпрограммы 2 изложить в новой редакции согласно приложению 6;
14) разделы «Показатели цели подпрограммы 3 и их значения (по годам реализации)» и «Объем финансирования подпрограммы 3, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы 3, тыс.руб.» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«Показатели цели подпрограммы 3 и их значения (по годам реализации) |
Показатели цели, единица измерения |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, т.у.т./ Гкал |
0,138 |
0,135 |
0,159 |
0,158 |
0,159 |
0,159 |
0,159 |
|
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВт x ч/Гкал |
3,3 |
3,1 |
2,9 |
3,4 |
6,1 |
5,8 |
5,5 |
|
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения, кВт x ч/куб. м |
0,31 |
0,31 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
|
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения, кВт x ч/куб. м |
0,34 |
0,34 |
0,28 |
0,28 |
0,28 |
0,28 |
0,28 |
|
Протяженность освещенных дорог, улиц и межквартальных проездов, км |
122,5 |
122,5 |
122,5 |
122,5 / |
122,5 / |
122,5 / |
122,5 / |
|
|
|
|
122,5 <*> |
103,2 <*> |
100,7 <*> |
0,0 <*> |
||
Количество функционирующих объектов благоустройства, подключенных к электрической энергии (газосветные установки; здания со световым празд- ничным освещением; |
33 |
33 |
33 |
50/50<*> |
50/42<*> |
50/41<*> |
50/0 <*>»; |
|
|
прочие объекты благоустройства; электронные часы; светофорные объекты), ед. |
|
|
|
|
|
|
|
«Объем финансирования подпрограммы 3, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы 3, тыс.руб. |
Источники |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Местный бюджет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
потребность |
593 165,53 |
34 829,32 |
40 710,13 |
41 862,73<*> |
141 599,41 |
143 207,27 |
191 089,33 |
|
утверждено |
243 134,17 |
34 829,32 |
40 710,13 |
41 762,73<*> |
63 116,11 |
62 373,54 |
475,00 |
|
Другие источники: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет Томской области: |
|
|
|
|
|
|
|
|
потребность |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
утверждено |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники (по согласованию) |
28 649,00 |
5 000,00 |
7 649,00 |
5 000,00 |
7 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
потребность |
621 814,53 |
39 829,32 |
48 359,13 |
46 862,73<*> |
148 599,41 |
145 207,27 |
193 089,33 |
|
всего с учетом утвержденного бюджетного финансирования |
271 783,17 |
39 829,32 |
48 359,13 |
46 762,73<*> |
70 116,11 |
64 373,54 |
2 475, 00»; |
15) Паспорт подпрограммы 3 дополнить сноской следующего содержания:
«----------------------------------
<*> Потребность в финансовых средствах и утвержденный объем финансирования включают в 2017 году неосвоенный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 132,66 тыс.руб. Указанная сумма неосвоенных остатков средств местного бюджета 2016 года не увеличивает общий объем финансирования Программы в столбце «Всего».»;
16) таблицу 1 подпрограммы 3 изложить в новой редакции согласно приложению 7;
17) абзацы пятый-одиннадцатый раздела III подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«Объем требуемого финансирования подпрограммы 3 составляет 621 814,53 тыс.руб., в том числе:
2015 г. – 39 829,32 тыс.руб.;
2016 г. – 48 359,13 тыс.руб.;
2017 г. – 46 862,73 тыс.руб.;
2018 г. – 148 599,41тыс.руб.;
2019 г. – 145 207,27 тыс.руб.;
2020 г. – 193 089,33 тыс.руб.»;
18) таблицу 2 подпрограммы 3 изложить в новой редакции согласно приложению 8;
19) разделы «Показатели цели подпрограммы 5 и их значения (по годам реализации)» и «Объем финансирования подпрограммы 5, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы 5, тыс.руб.» паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«Показатели цели подпрограммы 5 и их значения (по годам реализации) |
Показатели цели, единица измерения |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Доля потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабже-ния), % |
13,2 |
13,2 |
13,2 |
13,2 |
35,3 |
55,8 |
100, 0»; |
|
«Объем финансирования подпрограммы 5, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы 5, тыс.руб. |
Источники |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Местный бюджет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
потребность |
224 989,30 |
0,00 |
3 053,54 |
2 103,54<*> |
70 602,25 |
55 528,41 |
95 805,10 |
|
|
утверждено |
3 053,54 |
0,00 |
3 053,54 |
2 103,54<*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Другие источники: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет Томской области: |
|
|
|
|
|
|
|
|
потребность |
223 867,93 |
0,00 |
0,00 |
1 800,00 |
211 467,92 |
0,00 |
10 600,01 |
|
утверждено |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники (по согласованию) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
потребность |
448 857,23 |
0,00 |
3 053,54 |
3 903,54<*> |
282 070,17 |
55 528,41 |
106 405,11 |
|
всего с учетом утвержденного бюджетного финансирования |
3 053,54 |
0,00 |
3 053,54 |
2 103,54<*> |
0,00 |
0,00 |
0,00»; |
20) Паспорт подпрограммы 5 дополнить сноской следующего содержания:
«----------------------------------
<*> Потребность в финансовых средствах и утвержденный объем финансирования включают в 2017 году неосвоенный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 2103,54 тыс.руб. Указанная сумма неосвоенных остатков средств местного бюджета 2016 года не увеличивает общий объем финансирования Программы в столбце «Всего».»;
21) таблицу 1 подпрограммы 5 изложить в новой редакции согласно приложению 9;
22) абзац пятнадцатый раздела III подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«Объем требуемого финансирования подпрограммы 5 составляет 448 857,23 тыс.руб., в том числе: 2015 г. – 0,00 тыс.руб.; 2016 г. – 3 053,34 тыс.руб.; 2017 г. – 3 903,54 тыс.руб.; 2018 г. – 282 070,17 тыс.руб.; 2019 г. – 55 528,41 тыс.руб.; 2020 г. – 106 405,11 тыс.руб.»;
23) таблицу 5 подпрограммы 5 изложить в новой редакции согласно приложению 10;
24) приложение 6 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 11.
2. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).
Глава Администрации Н.В.Диденко