• Тип: Постановление Администрации ЗАТО Северск
  • Дата: 29.12.2017
  • Номер: 2561
  • Дата размещения: 29.12.2017

Постановление Администрации ЗАТО Северск от 29.12.2017 №2561

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3530

 

В соответствии с решениями Думы ЗАТО Северск от 21.12.2016 № 21/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и от 21.12.2017 № 33/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», на основании пункта 33 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 № 1614 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации»,

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 

1. Внести в муниципальную программу «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3530 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы», следующие изменения:

1) раздел «Объем финансирования Программы, всего, в том числе по годам реализации Программы, тыс.руб.» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объем финан­сирования Про­граммы, всего,

в том числе по годам реализа­ции Программы, тыс.руб.

Источники

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Местный бюджет:

 

 

 

 

 

 

 

потребность

653 557,82

36 898,18

46 113,45

44 

424,87 <*>

173 818,08

144 252,38

210 287,06

утверждено

248 414,46

36 898,18

46 113,45

44 

424,87 <*>

41 186,48

41 013,84

41 013,84

Другие источники:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

39 502,08

0,00

0,00

0,00

39 502,08

0,00

0,00

бюджет Том­ской об­ласти:

 

 

 

 

 

 

 

потребность

233 907,03

0,00

0,00

0,00

217 707,02

2 800,00

13 400,01

утверждено

717,20

0,00

0,00

0,00

717,20

0,00

0,00

 

внебюджет­ные источ­ники (по со­гласованию)

54 789,00

7 000,00

8 649,00

6 000,00

11 380,00

7 380,00

14 380,00

Всего:

 

 

 

 

 

 

 

потребность

981 

755,93

43 898,18

54 762,45

50  424,87

<*>

442 407,18

154 432,38

238 067,07

всего с уче­том утвержденного бюджетного финансиро­вания

303 

920,66

43 898,18

54 762,45

50  424,87

<*>

53 283,68

48 393,84

55 393,8

4»;

2) таблицу 12 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1;

3) абзац десятый раздела V Программы изложить в следующей редакции:

«Объем требуемого финансирования Программы составляет 981 755,93 тыс.руб., в том числе: 2015 г. – 43 898,18 тыс.руб.; 2016 г. – 54 762,45 тыс.руб.; 2017 г. – 50 424,87 тыс.руб.; 2018 г. – 442 407,18 тыс.руб.; 2019 г. – 154 432,38 тыс.руб.; 2020 г. – 238 067,07 тыс.руб.»;

4) таблицы 14 и 15 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 2;

5) разделы «Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации)», «Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы 1, тыс.руб.» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«Показатели цели подпро­граммы 1 и их значения (по го­дам реализации)

Показа­тели цели, единица измере­ния

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Удельный расход энергоресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, в т.ч.:

электри­ческой энергии, кВт ч x на 1 кв. м общей площади помеще­ний МУ и ОМСУ

22,3

21,6

29,8

35,1

34,9

34,9

34,9

тепловой энергии, Гкал на 1 кв x м общей площади помеще­ний МУ и ОМСУ

0,248

0,245

0,240

0,282

0,280

0,280

0,279

холодной воды, куб. м на 1 работ­ника МУ и ОМСУ

45,0

43,6

42,3

36,5

36,5

36,5

36,4

горячей воды, куб. м на 1 работ­ника МУ и ОМСУ

33,2

32,8

31,2

29,3

29,3

29,3

29,3

 

Отноше­ние эко­номии энергети­ческих ресурсов и воды в стоимо­стном выраже­нии, дос­тижение которой планиру­ется в ре­зультате реализа­ции энерго­ - сервис­ных дого­воров (контрак­тов), за­ключен­ных орга­нами ме­стного само­управле­ния и му­ници­пальными учрежде­ниями, к общему объему финансо­вой по­требности муници­пальной про­граммы, руб.

0

0,007

0,005

0,006

0,013

0,065

0,042»;

«Объем финан­сирования под­программы 1, всего,

в том числе по годам реализа­ции подпро­граммы 1, тыс.руб.

Источ­ники

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Местный бюджет:

 

 

 

 

 

 

 

потреб­ность

29 339,56

2 000,00

536,56

0,00

14 403,00

11 200,00

1 200,00

утвер­ждено

2 536,56

2 000,00

536,56

0,00

0,00

0,00

0,00

Другие ис­точ­ники:

 

 

 

 

 

 

 

феде­ральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет Том­ской области:

 

 

 

 

 

 

 

потреб­ность

8 400,00

0,00

0,00

0,00

2 800,00

2 800,00

2 800,00

утвер­ждено

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюд­жет­ные источ­ники (по со­гласо­ванию)

6 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

3 000,00

 

Всего:

 

 

 

 

 

 

 

потреб­ность

43 739,56

4 000,00

536,56

0,00

17 203,00

15 000,00

7 000,00

всего с уче­том утвер­жденного бюджет­ного фи­нансиро­вания

8 536,56

4 000,00

536,56

0,00

0,00

1 000,00

3 000,

00»;

6) пункты 1.2, 3.1 таблицы 1 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«1.2

Отношение эко­но­мии энергети­че­ских ресур­сов и воды в стои­мост­ном выра­жении, дос­тиже­ние кото­рой пла­нируется в ре­зультате реали­зации энергосер­висных догово­ров (контрак­тов), заклю­чен­ных орга­нами мест­ного са­мо­управления и муниципаль­ными уч­режде­ниями, к общему объему финан­совой по­требно­сти муници­пальной про­граммы

руб.

0

0

0,

007

0,

005

0,

006

0,

013

0,

065

0,

042

Еже-квар­таль-но

Пе­рио­диче­с­кая от­чет­но-сть

УЖКХ ТиС»;

«3.1

Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями

ед.

0

0

2

0

0

0

1

3

Еже-квар­таль-но

Пе­рио­диче­с­кая от­чет­но-сть

УЖКХ ТиС»;

7) абзацы пятый - одиннадцатый раздела III подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«Объем требуемого финансирования подпрограммы 1 составляет 43 739,56 тыс.руб., в том числе:

2015 г. – 4 000,00 тыс.руб.;

2016 г. – 536,56 тыс.руб.;

2017 г. – 0,00 тыс.руб.;

2018 г. – 17 203,00 тыс.руб.;

2019 г. – 15 000,00 тыс.руб.;

2020 г. – 7 000,00 тыс.руб.»;

8) таблицу 2 подпрограммы 1 изложить в новой редакции согласно приложению 3;

9) раздел «Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы 2, тыс.руб.» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«Объем финан­сирования

Источ­ники

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

под­программы 2, всего,

в том числе по годам реализа­ции подпро­граммы 2, тыс.руб.

Местный бюджет:

 

 

 

 

 

 

 

потреб­ность

28 020,08

68,86

1 813,22

371,08

12 895,00

6 862,00

6 009,92

утвер­ждено

3 366,40

68,86

1 813,22

371,08

371,08

371,08

371,08

Другие ис­точ­ники:

0,00

 

 

 

 

 

 

феде­ральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет Том­ской области:

 

 

 

 

 

 

 

потреб­ность

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

утвер­ждено

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюд­жет­ные источ­ники (по со­гласо­ванию)

20 140,00

0,00

1 000,00

1 000,00

4 380,00

4 380,00

9 380,00

Всего:

 

 

 

 

 

 

 

потреб­ность

48 160,08

68,86

2 813,22

1 371,08

17 275,00

11 242,00

15 389,92

всего с уче­том утвер­жденного бюджет­ного фи­нансиро­вания

23 506,40

68,86

2 813,22

1 371,08

4 751,08

4 751,08

9 751,

08»;

10) абзац шестой раздела III подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«Объем требуемого финансирования подпрограммы 2 составляет 48 160,08 тыс.руб., в том числе: 2015 г. – 68,86 тыс.руб.; 2016 г. – 2 813,22 тыс.руб.; 2017 г. – 1 371,08 тыс.руб.; 2018 г. – 17 275,00 тыс.руб.; 2019 г. – 11 242,00 тыс.руб.; 2020 г. – 15 389,92 тыс.руб.»;

11) таблицу 2 подпрограммы 2 изложить в новой редакции согласно приложению 4;

12) разделы «Показатели цели подпро­граммы 3 и их значения (по го­дам реализации)» и «Объем финансирования подпрограммы 3, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы 3, тыс.руб.» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«Показатели цели подпро­граммы 3 и их значения (по го­дам реализации)

Показа­тели цели, единица измере­ния

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Удель­ный рас­ход топ­лива на выра­ботку те­пловой энергии на ко­тельных, т.у.т./

Гкал

0,138

0,135

0,159

0,158

0,159

0,159

0,159

 

Удель­ный рас­ход элек­триче­ской энергии, исполь­зуемой при пере­даче теп­ловой энергии в системах тепло­снабже­ния, кВт x ч/Гкал

3,3

3,1

2,9

3,4

6,1

5,8

5,5

Удель­ный рас­ход элек­триче­ской энергии, исполь­зуемой для пере­дачи (транс­порти­ровки) воды в системах водо­снабже­ния, кВт x ч/куб. м

0,31

0,31

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Удель­ный рас­ход элек­триче­ской энергии, исполь­зуемой в системах водоотве­дения, кВт x ч/куб. м

0,34

0,34

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28

Протя­женность освещен­ных до­рог, улиц и меж­кварталь­ных про­ездов, км

122,5

122,5

122,5

122,5 /

122,5 /

122,5 /

122,5 /

118,97 <*>

 

 

 

122,5 <*>

122,5 <*>

120,9 <*>

Количе­ство функцио­нирую­щих объ­ектов благоуст­ройства, подклю­ченных к электри­ческой энергии (газо­светные

33

33

33

60/60

<*>

60/60

<*>

60/59

<*>

60/58 <*>»;

 

уста­новки; здания со световым празд-­ ничным освеще­нием; прочие объекты благоуст­ройства; элек­тронные часы; свето­форные объекты), ед.

 

 

 

 

 

 

 

«Объем финан­сирования под­программы 3, всего, в том числе по годам реализа­ции подпро­граммы 3, тыс.руб.

Источ­ники

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Местный бюджет:

 

 

 

 

 

 

 

потреб­ность

395 

631,89

34 829,32

40 710,13

41 942,

69 <*>

75 039,77

77 181,86

126 060,78

утвер­ждено

239 277,76

34 829,32

40 710,13

41 942,

69 <*>

40 642,76

40 642,76

40 642,76

Другие ис­точ­ники:

 

 

 

 

 

 

 

феде­ральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет Том­ской области:

 

 

 

 

 

 

 

потреб­ность

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

утвер­ждено

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюд­жет­ные источ­ники (по со­гласо­ванию)

28 649,00

5 000,00

7 649,00

5 000,00

7 000,00

2 000,00

2 000,00

Всего:

 

 

 

 

 

 

 

потреб­ность

424 280,89

39 829,32

48 359,13

46 942,

69 <*>

82 039,77

79 181,86

128 060,78

всего с уче­том утвер­жденного бюджет­ного фи­нансиро­вания

267 926,76

39 829,32

48 359,13

46 942,

69 <*>

47 642,76

42 642,76

42 642,

76»;

13) таблицу 1 подпрограммы 3 изложить в новой редакции согласно приложению 5;

14) абзацы пятый-одиннадцатый раздела III подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«Объем требуемого финансирования подпрограммы 3 составляет 424 280,89 тыс.руб., в том числе:

2015 г. – 39 829,32 тыс.руб.;

2016 г. – 48 359,13 тыс.руб.;

2017 г. – 46 942,69 тыс.руб.;

2018 г. – 82 039,77 тыс.руб.;

2019 г. – 79 181,86 тыс.руб.;

2020 г. – 128 060,78 тыс.руб.»;

15) таблицу 2 подпрограммы 3 изложить в новой редакции согласно приложению 6;

16) раздел «Объем финансирования подпрограммы 5, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы 5, тыс.руб.» паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования подпро­граммы 5, всего, в том числе по годам реализации подпро­граммы 5, тыс.руб.

Ис­точ­ники

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Ме­ст­ный бюд­жет:

 

 

 

 

 

 

 

по­треб­ность

200 566,29

0,00

3 053,54

2 111,10

<*>

71 480,31

49 008,52

77 016,36

ут­вер­ждено

3 233,74

0,00

3 053,54

2 111,10

<*>

172,64

0,00

0,00

Дру­гие источ­ники:

 

 

 

 

 

 

 

феде­раль­ный бюд­жет

39 502,08

0,00

0,00

0,00

39 502,08

0,00

0,00

бюд­жет Томской области:

 

 

 

 

 

 

 

по­треб­ность

225 507,03

0,00

0,00

0,00

214 907,02

0,00

10 600,01

ут­вер­ждено

717,20

0,00

0,00

0,00

717,20

0,00

0,00

вне­бюд­жет­ные источ­ники (по согла­сова­нию)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего:

 

 

 

 

 

 

 

по­треб­ность

465 575,40

0,00

3 053,54

2 111,10

<*>

325 889,41

49 008,52

87 616,37

всего с уче­том ут­вер­жден­ного бюджет­ного фи­нан­сиро­вания

3 950,94

0,00

3 053,54

2 111,10

<*>

889,84

0,00

0,00»;

17) пункт 3.1 таблицы 3 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

«3.1

Протяжен­ность перспек­тивных газо­проводов (I и II категории), планируемых к строительству

км

0

0

0

0

0

26,56

0

0

26,56

Еже­квар­таль-но

Пе­рио­диче­ская от­чет­но-сть

УКС

Ад­ми­ни­ст­ра­ции ЗАТО Се­вер-ск»;

18) абзац пятнадцатый раздела III подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

«Объем требуемого финансирования подпрограммы 5 составляет 465 575,40 тыс.руб., в том числе: 2015 г. – 0,00 тыс.руб.; 2016 г. – 3 053,34 тыс.руб.; 2017 г. – 2 111,10 тыс.руб.; 2018 г. – 325 889,41 тыс.руб.; 2019 г. – 49 008,52 тыс.руб.; 2020 г. – 87 616,37 тыс.руб.»;

19) таблицу 5 подпрограммы 5 изложить в новой редакции согласно приложению 7;

20) пункты «п20», «п21» приложения 6 к Программе изложить в следующей редакции:

«п20

Об­щий объем фи­нан­совой по­треб­ности муни­ци­паль­- ной про­грам-мы

млн. руб.

39,86

68,01

43,90

54,76

50,42

<*>

442,

41

154,

43

238,

07

УЖКХ ТиС»;

 

«п20

Эконо­мия энерге­тиче­ских ресур­сов и воды в стои­мост­ном выра­жении, дости­жение кото­рой плани­руется в ре­зуль­тате реали­зации энерго­сервис­ных догово­ров (кон­трак-тов), за­клю­ченных орга­нами мест­ного само­управ­ления и муни­ци­паль­ными учреж­де­ниями

млн. руб.

0

0,0

0,3

0,3

0,3

5,6

10,0

10,0

УЖКХ ТиС».

 

 

2. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

 

 

 

 

Глава Администрации                                                                                                                                                                       Н.В.Диденко