- Администрация ЗАТО Северск
- Адрес: 636000, г. Северск, пр. Коммунистический, 51
- Тел.: (382-3) 77-23-23
- Факс: (382-3) 99-60-40
- Электронная почта: zato-seversk@gov70.ru
О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3530
В соответствии с решениями Думы ЗАТО Северск от 21.12.2016 № 21/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и от 21.12.2017 № 33/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», на основании пункта 33 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 № 1614 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3530 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы», следующие изменения:
1) раздел «Объем финансирования Программы, всего, в том числе по годам реализации Программы, тыс.руб.» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы, всего, в том числе по годам реализации Программы, тыс.руб. |
Источники |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Местный бюджет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
потребность |
653 557,82 |
36 898,18 |
46 113,45 |
44 424,87 <*> |
173 818,08 |
144 252,38 |
210 287,06 |
|
утверждено |
248 414,46 |
36 898,18 |
46 113,45 |
44 424,87 <*> |
41 186,48 |
41 013,84 |
41 013,84 |
|
Другие источники: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
39 502,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39 502,08 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет Томской области: |
|
|
|
|
|
|
|
|
потребность |
233 907,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
217 707,02 |
2 800,00 |
13 400,01 |
|
утверждено |
717,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
717,20 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники (по согласованию) |
54 789,00 |
7 000,00 |
8 649,00 |
6 000,00 |
11 380,00 |
7 380,00 |
14 380,00 |
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
потребность |
981 755,93 |
43 898,18 |
54 762,45 |
50 424,87 <*> |
442 407,18 |
154 432,38 |
238 067,07 |
|
всего с учетом утвержденного бюджетного финансирования |
303 920,66 |
43 898,18 |
54 762,45 |
50 424,87 <*> |
53 283,68 |
48 393,84 |
55 393,8 4»; |
2) таблицу 12 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1;
3) абзац десятый раздела V Программы изложить в следующей редакции:
«Объем требуемого финансирования Программы составляет 981 755,93 тыс.руб., в том числе: 2015 г. – 43 898,18 тыс.руб.; 2016 г. – 54 762,45 тыс.руб.; 2017 г. – 50 424,87 тыс.руб.; 2018 г. – 442 407,18 тыс.руб.; 2019 г. – 154 432,38 тыс.руб.; 2020 г. – 238 067,07 тыс.руб.»;
4) таблицы 14 и 15 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 2;
5) разделы «Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации)», «Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы 1, тыс.руб.» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации) |
Показатели цели, единица измерения |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Удельный расход энергоресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, в т.ч.: |
||||||||
электрической энергии, кВт ч x на 1 кв. м общей площади помещений МУ и ОМСУ |
22,3 |
21,6 |
29,8 |
35,1 |
34,9 |
34,9 |
34,9 |
|
тепловой энергии, Гкал на 1 кв x м общей площади помещений МУ и ОМСУ |
0,248 |
0,245 |
0,240 |
0,282 |
0,280 |
0,280 |
0,279 |
|
холодной воды, куб. м на 1 работника МУ и ОМСУ |
45,0 |
43,6 |
42,3 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,4 |
|
горячей воды, куб. м на 1 работника МУ и ОМСУ |
33,2 |
32,8 |
31,2 |
29,3 |
29,3 |
29,3 |
29,3 |
|
|
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энерго - сервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансовой потребности муниципальной программы, руб. |
0 |
0,007 |
0,005 |
0,006 |
0,013 |
0,065 |
0,042»; |
«Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы 1, тыс.руб. |
Источники |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Местный бюджет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
потребность |
29 339,56 |
2 000,00 |
536,56 |
0,00 |
14 403,00 |
11 200,00 |
1 200,00 |
|
утверждено |
2 536,56 |
2 000,00 |
536,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Другие источники: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет Томской области: |
|
|
|
|
|
|
|
|
потребность |
8 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 800,00 |
2 800,00 |
2 800,00 |
|
утверждено |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники (по согласованию) |
6 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
3 000,00 |
|
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
потребность |
43 739,56 |
4 000,00 |
536,56 |
0,00 |
17 203,00 |
15 000,00 |
7 000,00 |
|
всего с учетом утвержденного бюджетного финансирования |
8 536,56 |
4 000,00 |
536,56 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
3 000, 00»; |
6) пункты 1.2, 3.1 таблицы 1 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«1.2 |
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансовой потребности муниципальной программы |
руб. |
0 |
0 |
0, 007 |
0, 005 |
0, 006 |
0, 013 |
0, 065 |
0, 042 |
Еже-кварталь-но |
Периодическая отчетно-сть |
УЖКХ ТиС»; |
«3.1 |
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями |
ед. |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
1 |
3 |
Еже-кварталь-но |
Периодическая отчетно-сть |
УЖКХ ТиС»; |
7) абзацы пятый - одиннадцатый раздела III подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«Объем требуемого финансирования подпрограммы 1 составляет 43 739,56 тыс.руб., в том числе:
2015 г. – 4 000,00 тыс.руб.;
2016 г. – 536,56 тыс.руб.;
2017 г. – 0,00 тыс.руб.;
2018 г. – 17 203,00 тыс.руб.;
2019 г. – 15 000,00 тыс.руб.;
2020 г. – 7 000,00 тыс.руб.»;
8) таблицу 2 подпрограммы 1 изложить в новой редакции согласно приложению 3;
9) раздел «Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы 2, тыс.руб.» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования |
Источники |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
подпрограммы 2, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы 2, тыс.руб. |
Местный бюджет: |
|
|
|
|
|
|
|
потребность |
28 020,08 |
68,86 |
1 813,22 |
371,08 |
12 895,00 |
6 862,00 |
6 009,92 |
|
утверждено |
3 366,40 |
68,86 |
1 813,22 |
371,08 |
371,08 |
371,08 |
371,08 |
|
Другие источники: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет Томской области: |
|
|
|
|
|
|
|
|
потребность |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
утверждено |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники (по согласованию) |
20 140,00 |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
4 380,00 |
4 380,00 |
9 380,00 |
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
потребность |
48 160,08 |
68,86 |
2 813,22 |
1 371,08 |
17 275,00 |
11 242,00 |
15 389,92 |
|
всего с учетом утвержденного бюджетного финансирования |
23 506,40 |
68,86 |
2 813,22 |
1 371,08 |
4 751,08 |
4 751,08 |
9 751, 08»; |
10) абзац шестой раздела III подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Объем требуемого финансирования подпрограммы 2 составляет 48 160,08 тыс.руб., в том числе: 2015 г. – 68,86 тыс.руб.; 2016 г. – 2 813,22 тыс.руб.; 2017 г. – 1 371,08 тыс.руб.; 2018 г. – 17 275,00 тыс.руб.; 2019 г. – 11 242,00 тыс.руб.; 2020 г. – 15 389,92 тыс.руб.»;
11) таблицу 2 подпрограммы 2 изложить в новой редакции согласно приложению 4;
12) разделы «Показатели цели подпрограммы 3 и их значения (по годам реализации)» и «Объем финансирования подпрограммы 3, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы 3, тыс.руб.» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«Показатели цели подпрограммы 3 и их значения (по годам реализации) |
Показатели цели, единица измерения |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, т.у.т./ Гкал |
0,138 |
0,135 |
0,159 |
0,158 |
0,159 |
0,159 |
0,159 |
|
|
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВт x ч/Гкал |
3,3 |
3,1 |
2,9 |
3,4 |
6,1 |
5,8 |
5,5 |
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения, кВт x ч/куб. м |
0,31 |
0,31 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
|
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения, кВт x ч/куб. м |
0,34 |
0,34 |
0,28 |
0,28 |
0,28 |
0,28 |
0,28 |
|
Протяженность освещенных дорог, улиц и межквартальных проездов, км |
122,5 |
122,5 |
122,5 |
122,5 / |
122,5 / |
122,5 / |
122,5 / 118,97 <*> |
|
|
|
|
122,5 <*> |
122,5 <*> |
120,9 <*> |
|||
Количество функционирующих объектов благоустройства, подключенных к электрической энергии (газосветные |
33 |
33 |
33 |
60/60 <*> |
60/60 <*> |
60/59 <*> |
60/58 <*>»; |
|
|
установки; здания со световым празд- ничным освещением; прочие объекты благоустройства; электронные часы; светофорные объекты), ед. |
|
|
|
|
|
|
|
«Объем финансирования подпрограммы 3, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы 3, тыс.руб. |
Источники |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Местный бюджет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
потребность |
395 631,89 |
34 829,32 |
40 710,13 |
41 942, 69 <*> |
75 039,77 |
77 181,86 |
126 060,78 |
|
утверждено |
239 277,76 |
34 829,32 |
40 710,13 |
41 942, 69 <*> |
40 642,76 |
40 642,76 |
40 642,76 |
|
Другие источники: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет Томской области: |
|
|
|
|
|
|
|
|
потребность |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
утверждено |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники (по согласованию) |
28 649,00 |
5 000,00 |
7 649,00 |
5 000,00 |
7 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
потребность |
424 280,89 |
39 829,32 |
48 359,13 |
46 942, 69 <*> |
82 039,77 |
79 181,86 |
128 060,78 |
|
всего с учетом утвержденного бюджетного финансирования |
267 926,76 |
39 829,32 |
48 359,13 |
46 942, 69 <*> |
47 642,76 |
42 642,76 |
42 642, 76»; |
13) таблицу 1 подпрограммы 3 изложить в новой редакции согласно приложению 5;
14) абзацы пятый-одиннадцатый раздела III подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«Объем требуемого финансирования подпрограммы 3 составляет 424 280,89 тыс.руб., в том числе:
2015 г. – 39 829,32 тыс.руб.;
2016 г. – 48 359,13 тыс.руб.;
2017 г. – 46 942,69 тыс.руб.;
2018 г. – 82 039,77 тыс.руб.;
2019 г. – 79 181,86 тыс.руб.;
2020 г. – 128 060,78 тыс.руб.»;
15) таблицу 2 подпрограммы 3 изложить в новой редакции согласно приложению 6;
16) раздел «Объем финансирования подпрограммы 5, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы 5, тыс.руб.» паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования подпрограммы 5, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы 5, тыс.руб. |
Источники |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Местный бюджет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
потребность |
200 566,29 |
0,00 |
3 053,54 |
2 111,10 <*> |
71 480,31 |
49 008,52 |
77 016,36 |
|
утверждено |
3 233,74 |
0,00 |
3 053,54 |
2 111,10 <*> |
172,64 |
0,00 |
0,00 |
|
Другие источники: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
39 502,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39 502,08 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет Томской области: |
|
|
|
|
|
|
|
|
потребность |
225 507,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
214 907,02 |
0,00 |
10 600,01 |
|
утверждено |
717,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
717,20 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники (по согласованию) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
потребность |
465 575,40 |
0,00 |
3 053,54 |
2 111,10 <*> |
325 889,41 |
49 008,52 |
87 616,37 |
|
всего с учетом утвержденного бюджетного финансирования |
3 950,94 |
0,00 |
3 053,54 |
2 111,10 <*> |
889,84 |
0,00 |
0,00»; |
17) пункт 3.1 таблицы 3 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«3.1 |
Протяженность перспективных газопроводов (I и II категории), планируемых к строительству |
км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26,56 |
0 |
0 |
26,56 |
Ежекварталь-но |
Периодическая отчетно-сть |
УКС Администрации ЗАТО Север-ск»; |
18) абзац пятнадцатый раздела III подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«Объем требуемого финансирования подпрограммы 5 составляет 465 575,40 тыс.руб., в том числе: 2015 г. – 0,00 тыс.руб.; 2016 г. – 3 053,34 тыс.руб.; 2017 г. – 2 111,10 тыс.руб.; 2018 г. – 325 889,41 тыс.руб.; 2019 г. – 49 008,52 тыс.руб.; 2020 г. – 87 616,37 тыс.руб.»;
19) таблицу 5 подпрограммы 5 изложить в новой редакции согласно приложению 7;
20) пункты «п20», «п21» приложения 6 к Программе изложить в следующей редакции:
«п20 |
Общий объем финансовой потребности муниципаль- ной програм-мы |
млн. руб. |
39,86 |
68,01 |
43,90 |
54,76 |
50,42 <*> |
442, 41 |
154, 43 |
238, 07 |
УЖКХ ТиС»; |
|
«п20 |
Экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрак-тов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями |
млн. руб. |
0 |
0,0 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
5,6 |
10,0 |
10,0 |
УЖКХ ТиС». |
|
2. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).
Глава Администрации Н.В.Диденко