• Ответственный: Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск
  • Даты: 2015-2020
  • Контакты:

НПА

Паспорт муниципальной программы "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск"

Наименование муниципальной программы (далее - Программа)

Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск

Срок реализации Программы

2015 - 2020 годы

Ответственный исполнитель Программы

Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск

Соисполнители Программы

Отсутствуют

Участники Программы

Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск

Цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа

Повышение качества жизни населения

Цель Программы

Формирование комфортной среды проживания на внегородских территориях

Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации)

Показатели цели, единица измерения

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год (прогнозный период)

2022 год (прогнозный период)

1. Доля отремонтированных дорог, не соответствовавших нормативам (по отношению к общей площади дорог), проц

1,13

2,68

3,3

1,82

0,55

0,94

0,76

0,76

0,76

2. Доля отремонтированных тротуаров (по отношению к общей площади), проц

0

13,98

8,58

5,47

7,2

0

0

0

0

3. Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов (по отношению к общей площади), проц

0,34

0,21

0,14

0,14

0,14

0

0

0

0

4. Объем ликвидированных свалок мусора, м3

353

360

360

478

618

618

618

618

618

5. Доля обработанных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ (по отношению к общей площади, подлежащей обработке), проц

100

100

100

100

100

100

100

100

100

6. Количество жителей, обеспеченных питьевой водой (при отсутствии в населенном пункте центрального водоснабжения), чел

125

125

15

15

15

15

15

15

15

7. Количество дворов, обеспеченных современными детскими игровыми и спортивными комплексами, ед

0

4

5

2

2

0

0

0

0

8. Оказание государственной поддержки субъектам МФХ (с учетом голов скота), ед

60

270

436

94

113

95

95

95

95

9. Доля обеспечения теплоснабжением жилых и общественных помещений от потребности (из расчета площади помещений 6835,9 м2), проц

-

100

100

-

-

-

-

-

-

10. Доля обеспечения теплоснабжением жилых многоквартирных домов, не имеющих приборов учета тепла, от потребности (из расчета общего количества домов 156), проц

-

-

-

-

100

100

100

56

56

Задачи Программы

1. Улучшение состояния улично-дорожной сети на внегородских территориях ЗАТО Северск, создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов на улицах населенных пунктов и дорогах внегородских территорий

2. Повышение уровня благоустройства внегородских территорий, улучшение комфорта проживания населения

3. Содействие развитию субъектов малых форм хозяйствования

4. Содействие в оказании качественных услуг по теплоснабжению внегородских территорий

Подпрограммы Программы

Подпрограмма 1 "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск"

Подпрограмма 2 "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск"

Подпрограмма 3 "Развитие субъектов малых форм хозяйствования"

Подпрограмма 4 "Обеспечивающая подпрограмма"

Подпрограмма 5 "Обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммунальных услуг на внегородских территориях"

Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы (далее - ВЦП)

ВЦП "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск"

ВЦП "Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск"

ВЦП "Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск"

ВЦП "Финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере теплоснабжения на внегородских территориях"

ВЦП "Возмещение теплоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск"

Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб.

Источники

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год (прогнозный период)

2022 год (прогнозный период)

Местный бюджет (потребность (прогноз)

240069,65

30783,87

35272,64

28224,18

48975,60

45405,99

51407,37

50978,64

51223,63

Местный бюджет

230114,38

30783,87

35272,64

28224,18

48975,60

45405,99

41452,10

34215,41

34324,12

Другие источники:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет (потребность (прогноз)

52,60

0,00

0,00

0,00

0,00

52,60

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (по согласованию (прогноз)

52,60

0,00

0,00

0,00

0,00

52,60

0,00

0,00

0,00

бюджет Томской области (потребность (прогноз)

11716,65

1209,95

2813,99

1985,79

2005,57

1685,23

2016,12

1036,35

1036,35

бюджет Томской области (по согласованию (прогноз)

11144,68

1209,95

2813,99

1985,79

2005,57

1685,23

1444,15

1036,35

1036,35

внебюджетные источники (по согласованию (прогноз)

209,50

0,00

0,00

0,00

62,04

80,06

67,40

0,00

0,00

Всего

241521,16

31993,82

38086,63

30209,97

51043,21

47223,88

42963,65

35251,76

35360,47